Официальный сайт муниципального образования
"Вышнедеревенский сельсовет"
Льговского района
Авторизация Разделы
Портал государственных и муниципальных услуг Курской области
Портал государственных услуг РФ
Оценка населением эффективности деятельности руководителей
Меры поддержки сельхозкооперации
Каталог сельхозпродукции
Портал «Светлая страна»
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Прокуратура разъясняет
Услуги росреестра в электронном виде
Муниципальные правовые акты
Данный раздел содержит информацию о нормотворческой деятельности органов местного самоуправления, в том числе:
  • а) муниципальные правовые акты, изданные органами местного самоуправления, включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом недействующими, а также сведения о государственной регистрации муниципальных правовых актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
  • б) тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в представительные органы муниципальных образований;
  • в) административные регламенты, стандарты муниципальных услуг;
  • г) порядок обжалования муниципальных правовых актов.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Вышнедеревенский сельсовет» Льговского района Курской области на 2016-2025 годы

Утверждена

Постановлением Главы

  МО «Вышнедеревенский сельсовет»

 от ________________ №_____

_____________/                  /

 

 

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Вышнедеревенский сельсовет»

Льговского района Курской области на 2016-2025 годы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Паспорт

 Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Вышнедеревенский сельсовет» Льговского района Курской области на 2016-2025 годы

 

Наименование программы

Программа  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования «Вышнедеревенский сельсовет» Льговского района Курской области на 2016-2025 годы (далее – Программа).

Основание для разработки Программы

Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701.

Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

       Устав муниципального образования «Вышнедеревенский сельсовет» Курской области;

       Федеральный закон  от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Заказчик Программы      

Администрация Вышнедеревенского сельсовета Льговского района Курской области

Разработчик Программы   

Администрация Вышнедеревенского сельсовета Льговского района Курской области

Цель Программы

 

 

Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования

Задачи Программы

-анализ всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

-совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-проведение обязательных энергетических обследований;

-создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;

-нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном хозяйстве, жилищном фонде, агропромышленном комплексе и прочих сферах;

-оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и их диспетчеризация, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;

-проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений Льговского района Курской области;

-развитие инновационных малых и средних предприятий, обеспечивающих разработку и внедрение энергоэффективных материалов, оборудования, технологий.

Важнейшие целевые показатели  Программы

- повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

 - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства;

 - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных   услуг;

 - дальнейшая активизация жилищного строительства;

  - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Вышнедеревенский сельсовета» Льговского района Курской области.

Сроки и этапы реализации Программы

2016- 2025 годы

Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем  финансирования Программы составит  24300 тыс. рублей, в т.ч.:

2016 год  -  525 тыс. рублей;

2017 год  -   7690 тыс. рублей;

2018 год  -    3300 тыс. рублей;

2019 год  -    5220 тыс. рублей;

2020 год  -    1390 тыс. рублей;

2021 год  -    225 тыс. рублей;

2022 год  -    2700 тыс. рублей;

2023 год  -    1250 тыс. рублей;

2024 год  -    1000 тыс. рублей.

2025 год  -    1000 тыс. рублей.

Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней,  тарифная составляющая,  плата за подключение, инвестиции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры 

 

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

 

Вышнедеревенский сельсовет расположен в южной части Льговского района Курской области. На западе он граничит с Кореневским районом и Густомойским сельсоветом, на севере – с Селекционным сельсоветом и городом Льгов, на востоке с Большеугонским сельсоветом и Курчатовским районом, на юге с Большесолдатским и Суджанским районами. Утвержден в статусе муниципального образования Законом Курской области № 26-ЗКО от 26.04.2010 г.

Площадь Вышнедеревенского сельсовета равна 274,6 км2, что составляет более 26,7% площади Льговского района. Численность населения сельсовета на 01.01.2012 г. составила 3010 человек, средняя плотность населения – 11 чел./км2.         

В состав Вышнедеревенского сельсовета входят 28 населенных пунктов. Административным центром муниципального образования является село Вышние Деревеньки с численностью населения 379 человека.

Таблица 1                                                                                         Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам)

Наименование населенного пункта

Удаленность (км.)

Число дворов

Общая численность, чел.

п/п

от районного центра

от центра муниципального образования

1

с.Вышние Деревеньки

22

 

129

379

2

с.Кромские Быки

25

9

136

349

3

с.Черемошки

29

7

120

341

4

с.Цуканово-Бобрик

32

15

72

209

5

д.Левшинка

18

10

79

208

6

д.Большая Орловка

16

6

81

194

7

с.Малеевка

13

10

76

193

8

с.Стремоухово Бобрик

37

21

74

178

9

с.Левшинка

30

15

51

128

10

д.Булгаковка

9

15

33

104

11

п.Яблоневый

30

8

39

74

12

с.Дурово-Бобрик

37

18

39

73

13

д.Семеновка

33

15

30

71

14

д.Арсеньевка

10

12

32

71

15

д.Любомировка

15

12

43

70

16

п.ст.Деревеньки

26

8

32

69

17

с.Букреево-Бобрик

29

16

33

66

18

д.Красная Новь

15

9

22

51

19

д.Милютино

31

15

19

42

20

д.Александровка

29

14

15

33

21

д.Дьяковка

23

25

22

28

22

д.Екатериновка

17

14

12

21

23

д.Анастасьевка

30

16

6

14

24

х.Веселая Поляна

11

15

9

14

25

х.Беженцев

10

12

6

13

26

д.Шапошниково

31

16

2

6

27

д.Васильевка

13

9

5

6

28

х.Волжин

19

13

7

5

Итого:

1224

3010

 

Муниципальное образование имеет выгодное транспортно-географическое положение. По территории Вышнедеревенского сельсовета проходит автомобильная дорога регионального значения «Льгов-Суджа» и железная дорога «Льгов-Готня». Ближайшая железнодорожная станция «Льгов» находится на расстоянии 10 км от сельсовета.

В 2010 году в соответствии с законом Курской области «О преобразовании некоторых муниципальных образований и внесении изменений в отдельные законодательные акты Курской области» Вышнедеревенский сельсовет был преобразован путем объединения граничащих между собой муниципальных образований: муниципальное образование Цуканово-Бобрикский сельсовет Льговского района Курской области, муниципальное образование Кромбыковский сельсовет Льговского района Курской области, муниципальное образование Малеевский сельсовет Льговского района Курской области и муниципальное образование Вышнедеревенский сельсовет Льговского района Курской области в муниципальное образование Вышнедеревенский сельсовет Льговского района Курской области.

Вышнедеревенский сельсовет – административно-территориальная единица (сельсовет) и муниципальное образование (сельское поселение) в Льговском районе Курской области.

Структуру органа местного самоуправления администрации Вышнедеревенского сельсовета составляют:

- представительный орган муниципального образования – Собрание депутатов Вышнедеревенского сельсовета Льговского района;

- глава администрации муниципального образования – глава Вышнедеревенского сельсовета Льговского района;

- местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) – администрация Вышнедеревенского сельсовета Льговского района;

- контрольный орган муниципального образования – ревизионная комиссия Вышнедеревенского сельсовета Льговского района.

Границы сельсовета определены уставом муниципального образования, принятым решением Собрания депутатов Вышнедеревенского сельсовета Льговского района Курской области № 13 от 22 ноября 2010 года.

В состав территории Вышнедеревенского сельсовета Льговского района входят следующие населенные пункты: с.Вышние Деревеньки, д.Большая Орловка, д.Красная Новь, с.Черемошки, п.Яблоневй, с.Кром-Быки, д.Анастасьевка, д.Левшинка, д.Семеновка, д.Шапошниково,с.Малеевка, д.Арсеньевка, х.Беженцев, д.Булгаковка, д.Васильевка, х.Веселая Поляна, х.Волжин, д.Дьяковка, д.Екатериновка, с.Левшинка, д.Любомировка, с.Цуканово-Бобрик, д.Александровка, д.Букреево-Бобрик, п.ст.Деревеньки, с.Дурово-Бобрик, д.Милютино, с.Стремоухово-Бобрик ..

Вышнедеревенский сельсовет расположен в южной части Среднерусской возвышенности в районе водораздела рек Апока, Бык, Бобрик. Для территории сельсовета характерен сильно волнистый рельеф и значительное расчленение сетью оврагов и балок. На водоразделе преобладают покатые и крупные склоны, которые обусловливают развитие водной эрозии. На территории сельсовета наблюдается значительный перепад высот от 163 м в долинах рек, до 249 м на возвышенностях.

Гидрографическая сеть сельсовета представлена реками Апока, Бык, Бобрик, сетью мелких озер, прудов и ручьев. Все реки, относятся к Днепровскому бассейну.

Питание рек происходит за счет поверхностных и грунтовых вод. Наибольший сток наблюдается весной, во время таяния снега. В летний период питание рек происходит главным образом за счет грунтовых вод и, периодически, за счет поверхностных.

Замерзание водных объектов сельсовета происходит в конце ноября – начале декабря. Наибольшая толщина льда 40-50 см. Вскрытие рек происходит в основном в период с 26 марта до 2 апреля, весенний ледостав длится 2-5 дней.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

 

Общая площадь жилых помещений в Вышнедеревенском сельсовете на 01.01.2012г. составляла 91,1 тыс.м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 30,3 м2/чел.

В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич и пиломатериалы. Дома распределены по обе стороны улиц. Всего на территории сельсовета насчитывается 1224 домовладения.

Таблица 2 – Общая характеристика жилищного фонда на 01.01.2012 г.

Наименование

Един. изм.

Значение

1

Жилищный фонд

тыс.м2 общей площади

91,1

2

Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием

% от общего количества жилищного фонда

 

 

- водопроводом

«-»

0%

 

-централизованной канализацией

«-»

0%

 

-сетевым газом

«-»

1,7%

 

- централизованным теплоснабжением

«-»

0%

 

- электроснабжением

«-»

100%

Жилищный фонд Вышнедеревенского сельсовета представлен в основном индивидуальной жилой застройкой и включает в себя 1224 жилых дома общей жилой площадью 99,1 тыс.м2 из которых 734 домовладения находятся в частной собственности.

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Вышнедеревенский сельсовет» имеют износ от 30 до 60%.

Аварийный и ветхий жилищный фонд муниципального образования на 01.01.2012г. составил 1 тыс.м2 или 0,11% в общем объеме жилья муниципального образования.

Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой находится на низком уровне: система водоснабжения представлена водозаборными колонками, скважинами и колодцами, газифицирован 1 населенный пункт (д.Красная Новь) из 28 ли 1,7% домовладений, подключены к электроснабжению 100%. Центральные канализация и теплоснабжение отсутствуют.

 

2.3. Электроснабжение 

 

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Вышнедеревенский сельсовет» предусмотрено от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго», транспортирующего электрическую энергию по кабельным и воздушным линиям до конечного потребителя.

Электроснабжение сельсовета образования осуществляется от ПС 110/35/10 «Черемошки». По территории сельсовета проходят высоковольтные линии электропередач мощностью 330кВт протяженность 20,8 км, 110 кВт протяженностью 35,1 км и 35 кВт протяженностью 18,2 км.

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

 

2.4.Газоснабжение

 

Центральное отопление в Вышнедеревенском сельсовете отсутствует, население и учреждения отапливаются от индивидуальных источников отопления.

Из 28 населенных пунктов сельсовета 27 остаются не газифицированными, к системе газоснабжения подключен всего 1 населенный пункт – д.Красная Новь,. Газификация населенных пунктов сельсовета будет происходить в соответствии с программой газификации Курской области.

Из 1224 жилых домов в сельсовете к системе газоснабжения подключен 21 дом, таким образом лишь 1,7% жилищного фонда отапливаются от индивидуальных газовых теплоисточников. Жилищный фонд, не подключенный к системе газоснабжения, оборудован печным отоплением и отапливается углем.

2.5 Водоснабжение.

 

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение Вышнедеревенского сельсовета осуществляется за счет подземных вод из артезианских скважин а также колодцев. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-20м3/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водоразборные колонки.

Система водоснабжения сельсовета включает в себя: 26 скважин, 19 колодцев и электрических источников, 49,5 км водопроводных сетей с 59 водозаборными колонками.

Система хозяйственно-питьевого водопровода тупиковая объединена с противопожарной, диаметр магистральных сетей в основном 100 – 150 мм, давление 1-4кг/см2, производительность 18-28 м3/час.

Центральное водоснабжение функционирует в крупных населенных пунктах, к водопроводу подключены объекты соцкультбыта и незначительная часть жилой застройки. Основная часть населения пользуется услугами центрального водопровода через водозаборные колонки.

В жилой застройке, не оборудованной центральным водопроводом, водоснабжение осуществляется за индивидуальных скважин и счет шахтных колодцев.

Таблица 3 – Перечень объектов питьевого водоснабжения, расположенных на территории МО «Вышнедеревенский сельсовет»

Наименование объектов водоснабжения

Передано

в муниципальную собственность

Находятся

в совместном ведении

Всего

Число оборудованных колодцев

12

 

12

Число водонапорных скважин

20

6

26

Число водозаборных колонок

59

 

59

Другие электрические и механические источники

5

4

9

Протяженность водопроводных сетей (км)

34,5

15

49,5

 

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

В то же время износ элементов существующей сети водоснабжения достаточно высок. Основная проблема – потеря гидравлического напора. Длительная эксплуатация скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита. Практически вся водопроводная сетей находится в ветхом состоянии и требует замены (ремонта).

Центральная канализация в населенных пунктах Вышнедеревенского сельсовета отсутствует. Отвод стоков от индивидуально-жилой застройки осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом на очистные сооружения.

 

 

2.6. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

 

По состоянию на 01.01.2012 года централизованных систем теплоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории  Вышнедеревенского сельсовета не имеется. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.

 

 

 

 

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

 

3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

 

В период с 2016 по 2025 годы в населенных пунктах муниципального образования  прогнозируется рост численности населения.  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 2800 кв. метров жилья. Застройка планируется в форме   индивидуальных  жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2025 году составит 40,4 кв. м на 1 человека.

Естественная убыль жилфонда за период 2016-2025 годы прогнозируется в размере 1-2 % в год. 

 

3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Вышнедеревенский сельсовет» в период 2016 -2025 годов

 

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2016-2025 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

  1. Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования  построить 2 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 2 км воздушных линий уличного освещения.
  2. Для электроснабжения вводимых в период 2016-2025 годов объектов бюджетной и производственной сфер построить 0,2 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 0,2 км воздушных линий уличного освещения.


 

Прогноз строительства жилья в населенных пунктах

МО «Вышнедеревенский  сельсовет» Льговского района на 2016 – 2025 годах

Таблица 4

№ п/п

Наименование

населенных пунктов

Един.

Измер.

Всего

Прогноз строительства годам

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

с.Вышние Деревеньки

Домов

12

1

1

2

2

1

1

1

1

1

2

Кв. м

960

80

80

160

160

80

80

80

80

80

160

2

с.Кромские Быки

Домов

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Кв. м

960

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

 

Итого по МО

Домов

24

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

Кв. м

1920

160

160

240

240

160

160

160

160

160

160

 

Прогноз строительства объектов социальной сферы  в населенных пунктах

МО «Вышнедеревенский  сельсовет» Льговского района  в 2016 – 2025 годах

Таблица 5

п/п

Наименование

населенных пунктов

Наименование

 объектов

Прогноз строительства по годам

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

с.Вышние Деревеньки

Пункт социального обслуживания населения

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

2

с.Кромские Быки

Пункт социального обслуживания населения

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

 вновь вводимого на 2016 – 2025 годах жилья  в населенных пунктах МО «Вышнедеревенский сельсовет»

Таблица 6

п/п

Наименование

 населенного пункта

Электроснабжение

Газопровод (км)

Водопровод (км)

ЛЭП -0,4 кВ (км)

Линия уличного

освещения (км)

1

с.Вышние Деревеньки

1

1

0,2

0,5

2

с.Кромские Быки

1

1

0,1

0,5

 

Всего по МО

2

2

0,3

1

      

 

 

 

 

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

  вводимых в 2016 – 2025 годах объектов социальной сферы в населенных пунктах  МО «Вышнедеревенский сельсовет» 

Таблица 7

 п/п

 

Наименование

населенного пункта

Наименование

 объектов

Электроснабжение

Газопровод

 (км)

Водопровод

(км)

ЛЭП -10 кВ (км)

ТП 10/0,4 кВ

(ед./кВА)

ЛЭП -0,4 кВ (км)

 

Линия уличного освещения (км)

1

с.Вышние Деревеньки

Пункт социального обслуживания населения

0

0

0,1

0,1

0,2

0,2

2

с.Кромские Быки

Пункт социального обслуживания населения

0

0

0,1

0,1

0,2

0,2

 

Итого

 

0

0

0,2

0,2

0,4

0,4

 


 

3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО 

 «Вышнедеревенский сельсовет» на период 2016-2025 годов

 

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2016 – 2025 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

В населенных пунктах муниципального образования  в период 2016-2025 годов предполагается  подключить к сетевому газоснабжению  дома существующего индивидуального жилищного фонда.

Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования построить 0,3 км распределительных сетей газопровода.

Для газоснабжения вводимых в период 2016-2025 годов объектов бюджетной и производственной сфер предполагается построить 0,4 км распределительных сетей газопровода.

 

       3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО 

«Вышнедеревенский сельсовет» на период 2016-2025 годов

 

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2016 – 2025годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

  1. Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального построить 1 км водопровода.
  2.  Для водоснабжения вводимых в период 2016-2025 годов объектов бюджетной и производственной сфер предполагается построить 0,4 км водопроводных сетей.
  3. Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

                –          реконструкцию (замену) водопроводных сетей 6 км.

 

 

 

Реконструкция (модернизация) объектов водоснабжения в МО «Вышнедеревенский сельсовет» в 2016-2025 годах

А) Артскважины

п/п

Наименование

населенного пункта

Текущее состояние

План-прогноз реконструкции (ед.)

Кол-во

Год

ввода

Ур-нь

износа (%)

Всего

В том числе

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

с.Вышние Деревеньки

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

с.Кромские Быки

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

3

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по МО

2

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) Водонапорные башни

п/п

Наименование

населенного пункта

Текущее состояние

План-прогноз реконструкции (ед.)

Кол-во

Год

ввода

Ур-нь

износа (%)

Всего

В том числе

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Реконструкция водоснабжения

1

 

90

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Реконструкция водоснабжения

1

 

90

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Реконструкция водопроводной сети

1

 

85

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

4

Реконструкция водопроводной сети

1

 

85

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по МО

4

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В) Водопроводные сети

п/п

Наименование

населенного пункта

Текущее состояние

План-прогноз реконструкции (ед.)

Длина

(км)

Год

ввода

Ур-нь

износа (%)

Всего

В том числе

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Вышнедеревенский сельсовет

6

-

90

6

-

0,650

2,000

1,000

0,800

0,760

0

0

0,500

0,766

 

Итого по МО

6

-

90

6

-

0,650

2,000

1,000

0,800

0,760

0

0

0,500

0,766

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.         Перспективы развития системы  санитарной очистки

МО «Вышнедеревенский сельсовет» на период 2016-2025 годов

 

 

С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2016-2022 годов планируется строительство контейнерных площадок -30 шт. и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО – 60 шт.

Кроме того, предполагается приобретение 2-х единиц специальной автотракторной техники (мусоровоз, погрузчик с прицепом) для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

 

 

 

 


 

 

 

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «Вышнедеревенский сельсовет»

Таблица 9

№ п/п

Наименование специальной техники

Количество по этапам реализации программы

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

Мусоровоз (контейнеровоз)

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

2

Погрузчик с прицепом

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

3

Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м

-

20

20

10

5

-

5

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Целевые показатели Программы  

Таблица 10

 

№ п/п

 

Наименование показателей,

достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы

 

Ед.

изм.

Годы реализации мероприятий Программы

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Количество построенных ЛЭП

км.

0

0

1,2

0

0

1,2

0

0

0

0

2

Количество построенных подстанций

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Количество построенного газопровода

км

0

0

2

0,3

2

0,4

0,5

0,8

0,5

0,2

 

Количество построенных водозаборов

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Количество реконструированных водозаборов

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Количество построенного водопровода

км.

0

0

0,5

0

0,5

0

0,2

0,2

0

0

7

Количество реконструированного водопровода

км.

0

0,650

2,000

1,000

0,800

0,760

0

0

0,500

0,766

8

Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами:

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-электроснабжения

 

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-сетевого газоснабжения

 

48

48

48

50

70

80

90

90

100

100

-водоснабжения

 

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

9

Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета:

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          электроэнергии,

 

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-          сетевого газа,

 

48

48

48

50

70

80

90

90

100

100

-          воды

 

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10

Объем привлеченных инвестиций на развитие и модернизацию объектов водоснабжения.

млн.

руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры:

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          электроснабжения,

%

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

-          сетевого газоснабжения,

%

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

-          вододоснабжения

%

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

12

Уровень потерь коммунальной продукции (воды).

%

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

 


 

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

 Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

 С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению населенных пунктов муниципального образования «Вышнедеревенский сельсовет» в рамках Программы газификации Льговского  района Курской области предполагается  реализация  мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения в населенных пунктах МО. Общая протяженность вводимых в период реализации Программы  сетей газопровода в населенных пунктах МО составит 24,4 км.

В связи с этим планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в поселениях района предполагается провести необходимую реконструкцию сооружений водоснабжения.

Намечается организация сбора и вывоза на районный полигон  ТБО  и  промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предусматривается организация работы  МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов. 

Программой предполагается создание технического парка для  обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной  уборки  улиц  населенных пунктов муниципального образования.

 

 

Таблица 11

Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Вышнедеревенский сельсовет» 2016 – 2025 годы (в ценах 2012 года)  

  1. 1.     Электроснабжение                                                                                                                                                                                                                                          

п/п

 

 

 

 

 

 

 

Описание проекта

Цель проекта

Технические параметры проекта

Затраты на реализацию проекта (млн. руб.)

Срок реализации проекта

Ожидаемый эффект от реализации проекта

Предполагаемый источник финансирования

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

Строительство индивидуальных жилых домов в

Электроснабжение строящегося жилья

ВЛ-0,4 кВ – 2км

0,1

2016-25

Обеспечение электроэнергией 24 дома

Средства инвестора-застройщика

Уличное освещение-2 км

0,1

2016-25

2

 

 

 

 

Пункты социального обслуживания населения

Электроснабжение и уличное освещение

ВЛ-0,4 кВ – 0,2 км

0,04

2016-25

Обеспечение электроэнергией

Средства инвестора-застройщика

Уличное освещение-0,2 км

0,04

2016-25

 

Итого

 

 

0,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Газоснабжение                                                                                                                                                                                                                                          

п/п

 

 

 

 

Описание проекта

Цель проекта

Технические параметры проекта

Затраты на реализацию

 проекта

(млн. руб.)

Срок

 реализации проекта

Ожидаемый эффект от реализации проекта

Предполагаемый источник финансирования

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

Строительство распределительного газопровода  в населенных пунктах МО.

Обеспечение сетевым газом существующих объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО

5 км.

10

2016-2025

Улучшение качества жизни сельского населения

Средства бюджета

Средства населения

2

 

 

Строительство распределительного газопровода  в населенных пунктах МО

Обеспечение сетевым газом вводимых объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО

 

 

 

 

 

2,4 км.

4

2016-2025

Улучшение качества жизни сельского населения

Средства бюджета

Средства населения

 

Итого

 

-

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Водоснабжение                                                                                                                                                                                                                                          

п/п

 

 

 

 

Описание проекта

Цель проекта

Технические параметры проекта

Затраты на реализацию

 проекта

(млн. руб.)

Срок

 реализации проекта

Ожидаемый эффект от реализации проекта

Предполагаемый источник финансирования

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

Строительство водопровода

Обеспечение водой вводимых объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО

1,4 км

1,5

2016-2025

Улучшение качества жизни сельского населения

Средства бюджета

 

2

Реконструкция водопроводных сетей

Обеспечение водой существующих объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО

6  км.

2,025

2016-2025

Улучшение качества жизни сельского населения

Средства бюджета

 

 

Итого

 

-

3,525

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Сбор и вывоз ТБО                                                                                                                                                                                                                                          

 

п/п

 

 

 

 

Описание проекта

Цель проекта

Технические параметры проекта

Затраты на реализацию

 проекта

(млн. руб.)

Срок реализации проекта

Ожидаемый эффект от реализации проекта

Предполаг. источник финанс-ния

1

2

3

4

5

6

7

10

1

Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов

Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов

Строительство площадок – 30 шт.

1,2

2013-2022

Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов

Инвестиционная программа

2

Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов

Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов

Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -60 ед.

0,3

2013-2022

Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов

Инвестиционная программа

3

Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов

Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов

Приобретение специализированной автотракторной техники

3,5

2013-2022

Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов

Инвестиционная программа

 

Итого

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

 

 Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2016 - 2025 годы составляет 24300 тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2016 – 2025 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

 

 

Раздел 7. Управление Программой

 

Администрация муниципального образования «Вышнедеревенский сельсовет» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.      

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

План-график

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МО  «Вышнедеревенский сельсовет» Льговского района Курской области на 2016 – 2025 годы

 

1.Электроснабжение                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

№ пп

 

 

Наименование мероприятия

Един. изм.

Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.)

Ответственный

 за исполнение мероприятия

 

Всего

в т.ч. по годам

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Электроснабжение индивидуальных жилых домов

млн.р

0,2

0

0

0,1

0

0

0,1

0

0

0

0

Администрация МО

Застройщик

ОАО МРСК Центра

2

Электроснабжение объектов социальной сферы

млн.р

0,08

0

0

0,04

0

0

0,04

0

0

0

0

Администрация МО

Застройщик

ОАО МРСК Центра

 

Итого

млн.р

0,28

0

0

0,14

0

0

0,14

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Газоснабжение                                                                                                                                                                                                       

 

 

№ п/п

 

 

 

Наименование мероприятия

Единица измерения

Объемы работ и затраты по реализации мероприятия

(ф.е./млн. руб.)

Ответственный

 за исполнение мероприятия

 

Всего

в т.ч. по годам

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Строительство распределительного газопровода для подключения существующих объектов жилфонда и социальной сферы

млн.р

2

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

Администрация МО

2

Строительство распределительного газопровода для вводимых объектов индивидуального жилья и социальных объектов

млн.р

10

0

0

4

0

4

0

0

1,5

0

0,5

Администрация МО

 

Итого

млн.р

12 

0

0

4

1

4

0

1

1,5

0

0,5

 

 

 

3. Водоснабжение

№ п/п

 

 

Наименование мероприятия

Ед. изм.

Объемы работ и затраты по реализации мероприятия

Ответственный

 за исполнение мероприятия

 

Всего

в т.ч. по годам

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Реконструкция действующих объектов водоснабжения

млн.р

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Администрация МО

1.1

Сети водопровода

км

6

-

0,650

2,000

1,000

0,800

1,06

0

0

0,500

0,766 

 

млн.р

2,025

-

0,025

0,500

0,250

0,250

0,250

0

0

0,250

0,500 

 

Строительство водопровода

км

1,4

-

-

0,5

-

0,5

-

0,2

0,2

-

-

млн.р

1,5

-

-

0,55

-

0,55

-

0,2

0,2

-

-

 

Итого

млн.р

 

-

0,025

1,05

0,250

0,800

1,31

0,200

0,20

0,250

0,500 

 

 

 

 

 

4.Сбор и вывоз ТБО                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

№ п/п

 

 

Наименование мероприятия

Единица измер.

Объемы работ и затраты по реализации мероприятия

(ф. ед./млн. руб.)

Ответственный

 за исполнение мероприятия

 

Всего

в т.ч. по годам

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Приобретение спецтехники

млн.р.

3,5

-

-

2

1,5

-

-

-

-

-

-

Адм-ция МО

 

2

Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -60 ед.

ед.

60

-

20

20

10

5

-

5

-

-

-

млн.р.

0,3

-

0,1

0,1

0,05

0,025

-

0,025

-

-

-

3

Строительство площадок – 30 шт

ед.

30

-

10

10

-

10

-

-

-

-

-

млн.р.

1,2

-

0,4

0,4

-

0,4

-

-

-

-

-

 

Итого

млн.р.

-

-

0,5

2,5

1,55

0,425

-

0,025

-

-

-

 

 

 


Создан: 09.03.2017 08:15. Последнее изменение: 09.03.2017 08:15.
Количество просмотров: 1262